La auditoría como herramienta estratégica en el control interno de las pymes de la Ciudad de Medellín
por: Loaiza Correa, Natalia María
Publicado: (2013)
Guía de implementación de un departamento de control interno para las pymes de la ciudad de Medellín
Ubicación en Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-2732t .-- Grupo de Investigación de Ciencias Empresariales (GRICE).-- Línea de Investigación: Regulación y Control Organizacional.-- Área: Contaduría publica.-- Tema: Control interno
Guardado en:
Autor Principal: | Giraldo Guisao, Ángela María |
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Otros Autores: | Río Marín, Evelin Ensueño del, Ramírez Giraldo, Jacqueline |
Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Idioma: | spa |
Publicado: |
Ciencias Administrativas, Economicas y Contables
2013
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Materias: | |
Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10819/1595 |
Etiquetas: |
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