Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
por: Miranda Palacios, Noralma Andrea
Publicado: (2015)
Auditoría de control interno al departamento de ventas de la empresa distribuidora Dispacif S.A. de la ciudad de Guayaquil del 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2013.
El proyecto se enfoca en aplicar una auditoría de control interno al departamento de ventas, con el propósito de realizar un análisis a los controles centrales, emitiendo un informe con las recomendaciones necesarias para que el departamento mejore la rentabilidad a la Distribuidora DISPACIF S.A. La...
Guardado en:
Autor Principal: | Coronel Gavilanes, Sara Estefanía |
---|---|
Otros Autores: | Sánchez Reyes, Lorena Carolina |
Formato: | bachelorThesis |
Idioma: | spa |
Publicado: |
2015
|
Materias: | |
Acceso en línea: |
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9975 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares Similares
-
Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
por: Miranda Palacios, Noralma Andrea
Publicado: (2015) -
Aplicación de procedimientos de auditoría financiera al estudio jurídico romero D' & Asociados en la ciudad de Guayaquil por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.
por: Saltos Busquets, Hayde Roxana
Publicado: (2015) -
Revisión, evaluación y restauración del control interno para las áreas administrativas y contables de la empresa Hoteles Decameron Ecuador S.A.
por: Maza Gonzalez, Fernando Eduardo
Publicado: (2013) -
Diseño de un sistema de control interno para la Empresa Distribuidora de Güitig,con sede en la provincia de Sucumbíos
por: Mazón Villalta, Tania Isabel
Publicado: (2013) -
Impacto de los procesos de producción en los niveles de rentabilidad de la empresa "electrocomercial K.G.V." En el primer semestre del año 2013. Propuesta de una auditoría de control interno al sistema de producción.
por: Rodríguez Chunga, Joao Andrés
Publicado: (2014)