Propuesta del sistema interno para el departamento de compras de empresa familiar Gradeco Construcciones

Este artículo es el resultado de una investigación de tipo descriptiva-exploratoria, en la que se llevó a cabo un estudio de caso a una empresa familiar del sector de la construcción de la ciudad de Bogotá durante los años 2015-2016. Dentro de los hallazgos encontrados se evidenció la inexistencia d...

Descripción completa

Autor Principal: Díaz Jara, Edna Margarita
Otros Autores: Jimenez Quevedo, Johanna Milena
Formato: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Idioma: spa
Publicado: Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Contaduría Pública 2018
Materias:
Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10185/29027
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Sumario: Este artículo es el resultado de una investigación de tipo descriptiva-exploratoria, en la que se llevó a cabo un estudio de caso a una empresa familiar del sector de la construcción de la ciudad de Bogotá durante los años 2015-2016. Dentro de los hallazgos encontrados se evidenció la inexistencia de procedimientos escritos y claros, la falta de formalidad y organización necesarias que permitan la óptima utilización de los recursos de la compañía asegurando así su continuidad en el mercado. Esta investigación se realizó con el fin de determinar la importancia que tiene el control interno en el logro de los objetivos del departamento de compras de la compañía y presentar los lineamientos de un sistema de control interno adecuado utilizando como referencia el modelo Committe Of Sponsoring Organizations, COSO. La investigación se realizó a partir del análisis de la información y los datos previamente recolectados del departamento de compras y de la empresa en general; a través de encuestas, entrevistas y elaboración de la matriz estratégica de diagnóstico FODA se evaluó la vigencia, eficiencia y asertividad de las políticas y controles existentes para el departamento de compras